瑞松科技2月7日公告,公司及董事長兼總經理孫志強、副總裁兼財務負責人鄭德倫收廣東證監(jiān)局監(jiān)管談話措施決定。
經查,公司在財務會計核算、項目合同管理、研發(fā)內控制度執(zhí)行、內幕信息知情人登記管理等方面存在不規(guī)范情形,不符合《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款和《企業(yè)會計準則第14號--收入》第四條、第十一條等相關規(guī)定。2023年4月26日,公司對會計差錯進行了更正,并追溯調整2021年第三季度、2021年年度、2022年第一季度等財務報表,分別調減相應期間歸屬上市公司股東的凈利潤126.58萬元、217.27萬元、31.75萬元,并調整其他相關會計科目。