存在財(cái)務(wù)核算不規(guī)范、信披不準(zhǔn)確、內(nèi)控不完善的問(wèn)題,東方國(guó)信收深交所監(jiān)管函

深交所12月15日向東方國(guó)信下發(fā)監(jiān)管函,根據(jù)北京證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)北京東方國(guó)信科技股份有限公司、管連平、肖寶玉采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》,公司存在如下問(wèn)題:一是財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。個(gè)別項(xiàng)目未及時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本;部分存貨未及時(shí)評(píng)估是否存在減值,存貨減值時(shí)點(diǎn)不恰當(dāng);個(gè)別項(xiàng)目全額計(jì)提存貨減值依據(jù)不充分;個(gè)別費(fèi)用核算科目不準(zhǔn)確;商譽(yù)減值測(cè)試中未考慮軟件企業(yè)增值稅加計(jì)扣除比率政策調(diào)整影響,導(dǎo)致相關(guān)商譽(yù)減值計(jì)提不準(zhǔn)確。

二是信息披露不準(zhǔn)確。公司2022年4月22日披露《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》,對(duì)所投資的合伙企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表中的列報(bào)存在差錯(cuò),導(dǎo)致更正前的2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確。

三是內(nèi)部控制不完善。商機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)不夠嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)險(xiǎn)把控不足;個(gè)別項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告?zhèn)鬟f不及時(shí),影響財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。公司上述問(wèn)題導(dǎo)致相關(guān)年度報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確。公司的上述行為違反了深交所相關(guān)規(guī)定。

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